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北京微昂科技有限公司

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北京微昂科技有限公司是国内领先的行业信息化软件及服务提供商,是国家高新技术企业和双软认证企业,通过了ISO-9001质量管理体系认证。公司拥有先进的软件开发技术及多年的行业经验积累。公司秉承了简单、极致、口碑、快捷的经营理念,致力于为政府及行业、企业提供专业的信息智能化服务。微昂在审计信息化技术的研......

微昂企业内部审计软件

产品编号:6521863                    更新时间:2015-11-19
价格: 来电议定

北京微昂科技有限公司

  • 主营业务:电子招标投标系统、审计软件、建设行业管理系统
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产品详情

行业审计需求
随着计算机技术的飞速发展,信息化已经在经营管理中得到了普及,这时摆在审计人员面前的不仅仅是单一的纸质账本,还包括大量的财务、业务和其他运营信息电子数据,旧的审计模式和手段已经不能满足现在的审计工作需求,信息时代的审计工作被赋予了更高的要求。因此,进一步加快内部审计信息化建设,是企业发展的必然要求,对于加强审计基础建设,规范审计行为,进一步提高审计工作质量和效率,防范审计风险,具有十分重要的意义。


对于内部审计信息化的企业通常会有如下的诉求:
 
1、如何能够更好的辅助***决策,体现审计部门价值?
2、如何能够克服多层***结构弊端,从而提高部门管理水平?
3、如何能够做到项目进度实时监控?
4、如何快速提高审计人员业务水平,规避审计风险?
5、如何克服企业数据采集难题?


 
解决方案具体介绍
1.审计问题归类和汇总
通过系统,可对设定的年度区间进行问题归类汇总,并进行多维度排列顺序,同时可利用系统自动形成的数据链条进行问题原因追溯,这将为企业进行内部管理整改提供科学依据,展现审计部门对于企业的价值。
2.审计团队信息化管理
部门***可查看内部人员工作状态和参与项目或事务信息,还可通过系统跳过***架构层级直接向审计人员下发任务。通过系统对于团队人员工作信息的汇总呈现,可大大增大团队人员管理幅度,实现审计部门的扁平化管理,提高部门管理水平。
3.项目任务图示化
系统将项目所有任务完成的进度以甘特图的方式显示,向***实时展示任务完成情况,便于***掌握项目进度情况,为审计项目成员提供决策支持。
4.审计程序导向
可将审计程序以模板的形式固定,规范审计步骤和每步的工作任务,审计人员可依据步骤便利的开展工作,大幅提高审计人员工作效率,降低审计风险,同时还可依据量化的工作内容实现对人员的工作进行考核。
5.约定接口采集数据
系统通过约定接口方式对其他系统数据进行采集。根据***财务数据采集标准来约定数据格式,数据源系统按照约定格式将数据导出存放到某一位置下,审计系统在此目录下读取对方提供的数据进行数据采集。此种方式对于数据源系统自身影响减小,并且保证数据的安全性。对于审计系统来说,由于大部分财务软件都能够按照国标格式输出财务数据,所以,约定接口标准开发完成后,一劳永逸,只需要其他数据源系统按照接口标准进行输出数据,即可实现数据采集。真正实现了数据之间的高汇聚和系统之间的低耦合。
6.离线审计模式
当网络环境不稳定或不具备网络环境的情况下,系统可使用离线审计模式。审计人员只需把基础信息和项目信息***至团队内的任意电脑,并设置为临时服务器,即可实施开展审计工作。当网络条件具备时,再将工作结果上传至服务器。此模式规避了网络环境对审计系统应用所带来的制约。
7.数据安全保护
***、审计系统数据安全防护,审计系统对每项功能依据业务需求设置操作和查看权限。对于被采集到审计系统的被审单位数据,系统限定了项目组成员才能使用或管理员指定人员查看的策略。
第二,数据源系统数据安全性防护,数据采集采用约定接口的方式,审计系统只能接收来源系统提供的指定数据,无法触碰数据源系统其他数据,实现了系统之间的低耦合,避免了数据来源系统数据的泄漏。


审计方案特点
1.***的项目管理:微昂审计软件对审计项目进行多维度、多视角管理。
业务过程管理:项目筹划→建立→准备→实施→终结。
纵向***管理:计划制定→项目立项→组建团队→分配任务→执行任务→工作复核→问题汇总→出具报告→项目归档。
横向***管理:以任务为对象,对相关数据进行分类管理。审计人员通过审计目的中的内容作为审计工作目标,以***填写的指导意见和内置的审计程序为导向,以任务相关的***及公司制度作为准绳,执行相应的审计程序,以线索作为审计问题的数据源头,依次生成问题、审计工作底稿和审计调整,将数据彼此间建立勾稽关系。


2、热点审计类型的支持
工程审计业务:微昂审计软件中内置的工程审计类型审计方案贯穿工程项目所有阶段。软件克服了工程数据采集难题,从而具备了数据查询、数据重算、比较和分析等功能。同时,还为客户提供***查询工具、定额查询等工具。除此之外,软件还支持将实践中所积累的验证方法和测算方法进行归纳抽象,并制作成工程审计工具预置到软件中。
内控评价业务:由于内控评价的审计过程区别于其它审计,对此公司依据***颁布内部控制相关十八项应用指引,在企业内部控制制度已经抽象和提炼的基础上,按照企业业务描述、针对风险识别、采取控制措施、执行控制检查、形成控制评价的流程,为审计系统专门设计了内控评价业务功能。


3、数据信息智能化
数据正向链条
财务数据正向链条:凭证→明细账→总账→报表。在系统中进行财务数据查询时,以所选择的数据为索引可以随时跳转,进行从总账到明细账再到记账凭证的三级穿透联查。
审计数据正向链条:数据资料→审计线索→审计问题→审计底稿→问题汇总→审计报告。审计数据按照顺序依次作为下一步骤数据生成的数据源。
数据反向链条  
审计数据反向链条:审计报告→问题汇总→审计底稿→审计问题→审计线索→数据资料。利用数据反向链条,可实现问题的回溯查询。


方案实施效果
1、审计系统实施灵活、***、***,保证审计信息化项目顺利实施。
1)审计系统架构支持多层级管理模式、集中管理模式、项目组模式、个人用户模式等多种模式部署,并且支持多种模式混合部署。
2)严格执行调研分析需求→编制需求说明→双方评审需求→实现需求功能→双方评审需求实现过程,以此保证需求实现质量。
3)针对各类专项需求问题拥有各种***解决方案。
例如:
如何将审计部门的职责和权限反映至系统,我们提供权限配置解决方案;
如何能够确保审计数据和被审单位数据安全,我们提供数据安全性解决方案;
如何保证系统能够快速熟练操作,我们提供培训解决方案;
项目实施周期完成后,如何保证系统发现问题及时处理,系统稳定运行,我们提供***服务解决方案等等。
2、系统功能实现与实际业务符合度高。
公司的设计开发策略是首先将审计系统能够符合客户业务需求的通用功能结合客户业务特点精细化处理,然后再对系统中没有实现的需求完全按照客户要求进行定制开发。此种方式能够保证系统功能符合实际业务开展需要。
3、明显降低部门成本,显著提升人员工作效率。
审计项目组成员可在单位利用系统接收审计任务和查看审计策略,对被审单位数据进行分析,然后再到被审单位现场集中,进行凭证抽查和问题沟通等事项。大大缩小了审计现场工作比例,从而降低了差旅周期,减少了审计项目成本。
4、作业系统和管理系统数据同源,避免审计和管理数据两张皮现象。
审计人员管理方面,作业系统和管理系统人员的基础信息同步,由此为***进行人员工作的调配和绩效评价提供了数据支撑;管理系统中可对作业系统中的人员所参加项目信息和成果进行分类汇总,从而发现人员的审计特长,为审计项目小组的组建提供科学依据。
审计项目管理方面,通过管理系统能够实时监督作业系统中的项目进度、项目质量、人员状态等情况,还可为项目任务进行指导意见,并通过与作业系统的同步,成为审计人员的参考建议。
项目成果分析方面,审计人员在作业系统开展项目时,所产生的线索、问题、底稿等审计成果将以项目台账的方式同步在管理系统中,可进行汇总、分类和分析,从而客观、***、准确的展示企业内部当前突出问题,以此作为企业***整改的方向,并为后续审计工作指明了方向。


 

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