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北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
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招标审计报告;投标审计报告;招投标审计报告;银行贷款审计报告;贷款审计报告;年度审计报告;年末审计报告;年度财务报表审计报告;离任审计报告;离任报告;股权转让审计报告;股权转让评估报告;高新专项审计报告;高新企业认定审计报告;高新认定审计报告验资报告;资产评估报告;...

上海企业年度审计报告上海公司年度审计报告上海正规事务所审计

产品编号:1108112739                    更新时间:2019-12-06
价格: ¥1000.00
北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司

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  • 主营业务:招标审计报告;投标审计报告;招投标审计报告;银行贷款审计报告...
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产品详情

上海企业年度审计报告上海公司年度审计报告上海正规事务所审计

注册会计师签发的审计报告,主要具有鉴证、保护和证明三方面的作用。

企业财务审计,是指审计***按照《审计法》及其实施条例和***企业财务审计准则规定的程序和方法对国有企业资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督。

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ABC公司:

 

我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括200 年 月 日的资产负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

 

一、管理层对财务报表的责任

 

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

 

二、注册会计师的责任

 

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

 

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有

 

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

 

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

 

三、审计意见

 

我们认为,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了ABC公司200 年12月31日的财务状况以及200 年度的经营成果和现金流量。

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中国注册会计师:

 

中国注册会计师:

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